Добрый день. Впервые сложилась такая ситуация. Просто не знаю , как поступить. У нас произошла отгрузка товара 30 марта 2012г., все документы- ТОРГ-12, счет-фактура выставлены 30 марта 2012г.,т.к. покупатель находится в другом городе, заказали грузоперевозку. Вчера получили документы - акты, счета-фактуры от транспортной компании. Документы от грузоперевозчика датируются тремя датами:
1. 30.03.2012 - тран. услуги (день , когда они забрали товар у нас)
2.03.04.2012 -тран. услуги (день отправки груза нашему покупателю)
3.19.04.2012 -трансп. услуги (примерный день когда груз доедет до нашего Покупателя)
Я не понимаю, как отражать эти транспортные услуги, в каком месяце? На какой счет их относить теперь? Ведь Кт41 - отражено в марте 2012г. Месяц закрыт.Отгрузка произошла в марте, документы от грузоперевозчика в апреле. В учетной политике - транспортные расходы относятся на стоимость кокретного товара. С покупателем в договоре идет просто уже готовая цена на лампы (т.е. стоимость доставки уже включена в цену товара), Разговаривала с бухгалтером этой транспортной компании, они не переделают документы мартом, т.к. сказали, что выставляют документы днем , когда фактически услуги оказаны. Но дата документа 19.04, а на дворе 10 апреля.Бухгалтер сказала, что выставляют примерно.
Заранее спасибо.